Dados do Empenho:

Número:05030135

Valor Total do Empenho:R$ 77.960,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.652,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.307,50

Dados da Liquidação:

Número:05030135.001

Valor Total da Liquidação:R$ 27.602,50

Valor Total Liquidado:R$ 27.602,50

Pagamento 08070112

Pago em: 08/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: SAMY LIMA LTDA (50.425.204/0001-42)

Valor Total: R$ 27.602,50

Valor Líquido Pago: R$ 27.602,50


Histórico:

NF 48 - MARÇO - SAMY LIMA