Dados do Empenho:

Número:02050047

Valor Total do Empenho:R$ 89.977,70

Valor Total Liquidado:R$ 38.327,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.650,37

Dados da Liquidação:

Número:02050047.024

Valor Total da Liquidação:R$ 932,31

Valor Total Liquidado:R$ 840,94

Pagamento 16070022

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 932,31

Valor do ISS: R$ 46,62

Valor do IRRF: R$ 44,75

Valor Líquido Pago: R$ 840,94


Histórico:

JUNHO/25