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- Pagamento Nº 22070083
Número:02060086
Valor Total do Empenho:R$ 188.030,00
Valor Total Liquidado:R$ 160.792,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.237,02
Número:02060086.001
Valor Total da Liquidação:R$ 56.011,05
Valor Total Liquidado:R$ 56.011,05
Pagamento 22070083
Pago em: 22/07/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 56.011,05
Valor Líquido Pago: R$ 56.011,05
Histórico:
Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 73º medição, correspondente ao período de Maio/2025.