Dados do Empenho:

Número:02060086

Valor Total do Empenho:R$ 188.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 160.792,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.237,02

Dados da Liquidação:

Número:02060086.001

Valor Total da Liquidação:R$ 56.011,05

Valor Total Liquidado:R$ 56.011,05

Pagamento 22070083

Pago em: 22/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total: R$ 56.011,05

Valor Líquido Pago: R$ 56.011,05


Histórico:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 73º medição, correspondente ao período de Maio/2025.