Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 51.787.880,06

Saldo a empenhar:R$ 16.226.218,64

Empenho:02060086

Empenhada em: 02/06/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:11 - 02/10/2024 a 02/10/2025

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Valor Total do Empenho:R$ 188.030,00

Valor Total Liquidado:R$ 160.792,98

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.237,02

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.052.858,26


Projeto/Atividade:2.458 - Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos de Vias e Espaços Públicos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme aditivos do contrato nº 1010.19.10.02.01, com fundamento na modalidade de licitação Concorrência Pública nº 10.008/2019.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02050121.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16897 ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO)R$ 0,544.500,00R$ 2.430,000,003.824,00676,00
#16899 CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,58320.000,00R$ 185.600,000,00273.669,0046.331,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02060086.00230/07/20252743R$ 104.781,93
R$ 104.781,93
02060086.00110/07/20252722R$ 56.011,05
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/07/202522070083SEINFRA02060086 TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)2722R$ 56.011,05
Lista de Anulações
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