- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22070113
Número:03020501
Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.550,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.050,00
Número:03020501.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.479,62
Pagamento 22070113
Pago em: 22/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Valor Total: R$ 2.550,00
Valor do ISS: R$ 70,38
Valor Líquido Pago: R$ 2.479,62
Histórico:
NF Nº 1571, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025