Dados do Empenho:

Número:03020501

Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.050,00

Dados da Liquidação:

Número:03020501.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.479,62

Pagamento 22070113

Pago em: 22/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total: R$ 2.550,00

Valor do ISS: R$ 70,38

Valor Líquido Pago: R$ 2.479,62


Histórico:

NF Nº 1571, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025