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- Pagamento Nº 29070039
Número:02011104
Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28
Valor Total Liquidado:R$ 259.782,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.182,60
Número:02011104.007
Valor Total da Liquidação:R$ 22.918,14
Valor Total Liquidado:R$ 22.643,12
Pagamento 29070039
Pago em: 29/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 22.918,14
Valor do IRRF: R$ 275,02
Valor Líquido Pago: R$ 22.643,12
Histórico:
MAIO/25