Dados do Empenho:

Número:02011104

Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28

Valor Total Liquidado:R$ 259.782,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.182,60

Dados da Liquidação:

Número:02011104.007

Valor Total da Liquidação:R$ 22.918,14

Valor Total Liquidado:R$ 22.643,12

Pagamento 29070039

Pago em: 29/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 22.918,14

Valor do IRRF: R$ 275,02

Valor Líquido Pago: R$ 22.643,12


Histórico:

MAIO/25