Dados do Empenho:

Número:01070100

Valor Total do Empenho:R$ 1.325.095,14

Valor Total Liquidado:R$ 1.325.095,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070100.004

Valor Total da Liquidação:R$ 510.402,81

Valor Total Liquidado:R$ 399.368,52

Pagamento 30070434

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 510.402,81

Valor Líquido Pago: R$ 399.368,52


Histórico: