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- Pagamento Nº 12080157
Número:02010540
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.567.435,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.432.564,60
Número:02010540.015
Valor Total da Liquidação:R$ 15.586,33
Valor Total Liquidado:R$ 15.399,20
Pagamento 12080157
Pago em: 12/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 15.586,33
Valor Líquido Pago: R$ 15.399,20
Histórico: