Dados do Empenho:

Número:03060001

Valor Total do Empenho:R$ 99.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Dados da Liquidação:

Número:03060001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 57.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.908,80

Pagamento 13080127

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 57.600,00

Valor do IRRF: R$ 691,20

Valor Líquido Pago: R$ 56.908,80


Histórico:

JUNHO/25