Dados do Empenho:

Número:05010678

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.272,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010678.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.272,91

Valor Total Liquidado:R$ 32.353,95

Pagamento 29010096

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 33.272,91

Valor Líquido Pago: R$ 32.353,95


Histórico: