Dados do Empenho:

Número:05010899

Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54

Valor Total Liquidado:R$ 256.745,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,06

Dados da Liquidação:

Número:05010899.001

Valor Total da Liquidação:R$ 69.917,73

Valor Total Liquidado:R$ 69.078,72

Pagamento 10020072

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)

Valor Total: R$ 69.917,73

Valor do IRRF: R$ 839,01

Valor Líquido Pago: R$ 69.078,72


Histórico: