- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30011097
Número:05010186
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 816.209,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.790,42
Número:05010186.002
Valor Total da Liquidação:R$ 197.265,28
Valor Total Liquidado:R$ 123.783,93
Pagamento 30011097
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 197.265,28
Valor Líquido Pago: R$ 123.783,93
Histórico: