- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 13020048
Número:05010545
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.783.247,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.216.752,77
Número:05010545.004
Valor Total da Liquidação:R$ 20.424,27
Valor Total Liquidado:R$ 20.179,20
Pagamento 13020048
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 20.424,27
Valor Líquido Pago: R$ 20.179,20
Histórico: