Dados do Empenho:

Número:05010545

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.783.247,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.216.752,77

Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.058.597,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 62.058.597,00

Valor Empenhado:R$ 45.981.880,48

Saldo a empenhar:R$ 16.076.716,52

Liquidação: 05010545.004

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 20.424,27

Valor Líquido: R$ 20.179,20

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 09/02/2026


Histórico:

Serviço de Iluminação Pública - IP referente ao mês de Janeiro de 2026, documento com número de controle 300494539271, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 245,07, do Contrato Nº 1010.21.12.01.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 20.424,271,00R$ 20.424,27
Total BrutoR$ 20.424,27
Total LiquidoR$ 20.424,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 245,07
Total das Retenções: R$ 245,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302004813/02/2026R$ 20.424,27