- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19020011
Número:05010650
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 259.853,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.146,49
Pagamento 19020011
Pago em: 19/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 122,22
Valor Líquido Pago: R$ 120,75
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.