Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25

Valor Empenhado:R$ 5.101.126,27

Saldo a empenhar:R$ 2.724.550,98

Empenho:05010650

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:6 - 27/12/2025 a 28/12/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 259.853,51

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.146,49

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.120.135,85


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO B), DAS UBASF-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.026, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.03 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21994 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE )R$ 300.000,001,00R$ 300.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010650.00613/03/2026R$ 123,50
R$ 123,50
05010650.00513/03/2026R$ 87.014,44
R$ 87.014,44
05010650.00412/02/2026R$ 122,22
R$ 0,00
05010650.00312/02/2026R$ 85.366,24
R$ 0,00
05010650.00228/01/2026R$ 128,37
R$ 0,00
05010650.00128/01/2026R$ 87.098,74
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202629010075FMSAC05010650COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 87.098,74
29/01/202629010077FMSAC05010650COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 128,37
19/02/202619020013FMSAC05010650COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 85.366,24
19/02/202619020011FMSAC05010650COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 122,22
Lista de Anulações
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