Dados do Empenho:

Número:05010650

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 259.853,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.146,49

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25

Valor Empenhado:R$ 5.101.126,27

Saldo a empenhar:R$ 2.724.550,98

Liquidação: 05010650.004

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300511523580

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 122,22

Valor Líquido: R$ 120,75

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 10/02/2026


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE )R$ 122,221,00R$ 122,22
Total BrutoR$ 122,22
Total LiquidoR$ 122,22
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902001119/02/2026R$ 122,22