Dados do Empenho:

Número:05010988

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.140,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.859,06

Dados da Liquidação:

Número:05010988.004

Valor Total da Liquidação:R$ 31.713,12

Valor Total Liquidado:R$ 31.332,54

Pagamento 24020105

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 31.713,12

Valor Líquido Pago: R$ 31.332,54


Histórico:

FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 [R$ 31.332,54 + IR 380,58].