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- Pagamento Nº 24020105
Número:05010988
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.140,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.859,06
Número:05010988.004
Valor Total da Liquidação:R$ 31.713,12
Valor Total Liquidado:R$ 31.332,54
Pagamento 24020105
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 31.713,12
Valor Líquido Pago: R$ 31.332,54
Histórico:
FATURA Nº 088881548006, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 [R$ 31.332,54 + IR 380,58].