Dados do Empenho:

Número:05010700

Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 234.718,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.281,91

Dados da Liquidação:

Número:05010700.002

Valor Total da Liquidação:R$ 118.531,78

Valor Total Liquidado:R$ 90.492,57

Pagamento 26020440

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 118.531,78

Valor Líquido Pago: R$ 90.492,57


Histórico: