Dados do Empenho:

Número:05010710

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.099.118,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.900.882,00

Dados da Liquidação:

Número:05010710.002

Valor Total da Liquidação:R$ 544.174,81

Valor Total Liquidado:R$ 435.389,08

Pagamento 26020842

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 544.174,81

Valor Líquido Pago: R$ 435.389,08


Histórico: