Dados do Empenho:

Número:05010874

Valor Total do Empenho:R$ 25.345,87

Valor Total Liquidado:R$ 3.430,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.915,48

Dados da Liquidação:

Número:05010874.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.430,39

Valor Total Liquidado:R$ 3.430,39

Pagamento 11030029

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 3.430,39

Valor Líquido Pago: R$ 3.430,39


Histórico:

PAGAMENTO DA NF N° 0929082 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.