- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 11030029
Número:05010874
Valor Total do Empenho:R$ 25.345,87
Valor Total Liquidado:R$ 3.430,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.915,48
Número:05010874.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.430,39
Valor Total Liquidado:R$ 3.430,39
Pagamento 11030029
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 3.430,39
Valor Líquido Pago: R$ 3.430,39
Histórico:
PAGAMENTO DA NF N° 0929082 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.