Dados do Empenho:

Número:05010991

Valor Total do Empenho:R$ 101.830,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.210,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.620,00

Dados da Liquidação:

Número:05010991.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.775,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.525,70

Pagamento 12030039

Pago em: 12/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Valor Total: R$ 20.775,00

Valor do IRRF: R$ 249,30

Valor Líquido Pago: R$ 20.525,70


Histórico:

Pagamento NF 10 - IRR Soares Ltda - Contrato: 1492.24.11.18.09