- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12030039
Número:05010991
Valor Total do Empenho:R$ 101.830,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.210,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.620,00
Número:05010991.002
Valor Total da Liquidação:R$ 20.775,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.525,70
Pagamento 12030039
Pago em: 12/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)
Valor Total: R$ 20.775,00
Valor do IRRF: R$ 249,30
Valor Líquido Pago: R$ 20.525,70
Histórico:
Pagamento NF 10 - IRR Soares Ltda - Contrato: 1492.24.11.18.09