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- Pagamento Nº 18030046
Número:05010542
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 78.292,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.707,45
Número:05010542.009
Valor Total da Liquidação:R$ 9.691,34
Valor Total Liquidado:R$ 9.162,92
Pagamento 18030046
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 9.691,34
Valor Líquido Pago: R$ 9.162,92
Histórico:
MARÇO/26.