Dados do Empenho:

Número:02020072

Valor Total do Empenho:R$ 54.761,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.381,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.380,69

Dados da Liquidação:

Número:02020072.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.381,11

Valor Total Liquidado:R$ 5.381,11

Pagamento 18030092

Pago em: 18/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 5.381,11

Valor Líquido Pago: R$ 5.381,11


Histórico:

Pagamento da nf 3655, dos itens em anexo do contrato de N° 1492.22.08.01.03.