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- Pagamento Nº 18030092
Número:02020072
Valor Total do Empenho:R$ 54.761,80
Valor Total Liquidado:R$ 5.381,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.380,69
Número:02020072.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.381,11
Valor Total Liquidado:R$ 5.381,11
Pagamento 18030092
Pago em: 18/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 5.381,11
Valor Líquido Pago: R$ 5.381,11
Histórico:
Pagamento da nf 3655, dos itens em anexo do contrato de N° 1492.22.08.01.03.