Dados do Empenho:

Número:02020072

Valor Total do Empenho:R$ 54.761,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.381,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.380,69

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080103

Valor Total do Contrato:R$ 39.380.383,50

Valor Empenhado:R$ 26.187.527,98

Saldo a empenhar:R$ 13.192.855,52

Liquidação: 02020072.001

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3655

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.381,11

Valor Líquido: R$ 5.381,11


Data de Solicitação 03/03/2026


Histórico:

Liquidação dos itens em anexo do contrato de N° 1492.22.08.01.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21157PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.738,091,965278R$ 5.381,11
Total BrutoR$ 5.381,11
Total LiquidoR$ 5.381,11
NÚMERO DA NOTA: 3655

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 818598573

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803009218/03/2026R$ 5.381,11