Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080103

Valor Total do Contrato:R$ 39.380.383,50

Valor Empenhado:R$ 26.187.527,98

Saldo a empenhar:R$ 13.192.855,52

Empenho:02020072

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05010892 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:8 - 01/08/2025 a 01/08/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 54.761,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.381,11

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.380,69

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 6.152.716,23


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Empenho complementar para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada para execução de serviço médico PEDIATRA e NEONATOLOGIA destinado ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, de acordo com o contrato nº 1492.22.08.01.03, advindo do Pregão Eletrônico nº 14.105/2021 e Ata de Registro de Preço nº 14.028/2022, conforme itens anexo. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05010892.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21157 PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.738,0920,00R$ 54.761,800,001,96527818,034722
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020072.00118/03/20263655R$ 5.381,11
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/03/202618030092FMSAC02020072COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)3655R$ 5.381,11
Lista de Anulações
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