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- Pagamento Nº 24030104
Número:02020195
Valor Total do Empenho:R$ 8.158,68
Valor Total Liquidado:R$ 8.158,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020195.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.158,68
Valor Total Liquidado:R$ 8.158,68
Pagamento 24030104
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Valor Total: R$ 8.158,68
Valor Líquido Pago: R$ 8.158,68
Histórico:
nf 1145 - Janeiro - Vacinar Serviços.