Dados do Empenho:

Número:05010236

Valor Total do Empenho:R$ 940.809,10

Valor Total Liquidado:R$ 365.316,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575.492,64

Dados da Liquidação:

Número:05010236.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.635,93

Valor Total Liquidado:R$ 2.635,93

Pagamento 26030007

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 2.635,93

Valor Líquido Pago: R$ 2.635,93


Histórico:

Pagamento da nf nº 2136, serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade de licitação nº 149022041101IL. Referente a Janeiro de 2026.