Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.671.178,05

Saldo a empenhar:R$ 3.682.218,05

Empenho:05010236

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:6 - 09/05/2025 a 09/05/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 940.809,10

Valor Total Liquidado:R$ 288.933,53

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 651.875,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 597.813,34


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade de licitação nº 149022041101IL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11659 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR (UNIDADE )R$ 64,005,00R$ 320,000,000,005,00
#21930 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 10,003.437,00R$ 34.370,000,001.234,002.203,00
#21931 CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO)R$ 57,7410,00R$ 577,400,000,0010,00
#21932 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 11,0040,00R$ 440,000,0033,007,00
#21933 BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,241.185,00R$ 28.724,400,00390,00795,00
#21934 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO)R$ 40,00146,00R$ 5.840,000,0065,0081,00
#21935 CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRÚRGICA (SERVIÇO)R$ 180,453,00R$ 541,350,000,003,00
#21936 CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO)R$ 112,77226,00R$ 25.486,020,0082,00144,00
#21937 EXÉRESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS (SERVIÇO)R$ 78,755,00R$ 393,750,000,005,00
#21938 FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO)R$ 771,60885,00R$ 682.866,000,00291,00594,00
#21939 MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO)R$ 24,241.892,00R$ 45.862,080,00605,001.287,00
#21940 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO)R$ 14,8176,00R$ 1.125,560,0018,0058,00
#21941 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO)R$ 209,55190,00R$ 39.814,500,0035,00155,00
#21942 ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,20183,00R$ 4.428,600,0017,00166,00
#21944 MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA (SERVIÇO)R$ 24,2475,00R$ 1.818,000,0019,0056,00
#21945 OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO)R$ 7.000,009,743062R$ 68.201,440,000,009,743062
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010236.00419/02/2026R$ 1.866,98
R$ 1.866,98
05010236.00319/02/20262096R$ 87.861,52
R$ 0,00
05010236.00223/01/2026R$ 2.753,29
R$ 0,00
05010236.00123/01/20262041R$ 100.848,77
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/01/202626010047FMSAC05010236CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)2041R$ 100.848,77
26/01/202626010050FMSAC05010236CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)-R$ 2.753,29
23/02/202623020040FMSAC05010236CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)2096R$ 87.861,52
Lista de Anulações
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