Dados do Empenho:

Número:05010236

Valor Total do Empenho:R$ 940.809,10

Valor Total Liquidado:R$ 365.316,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 575.492,64

Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.721.178,05

Saldo a empenhar:R$ 3.632.218,05

Liquidação: 05010236.006

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2136 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.635,93

Valor Líquido: R$ 2.635,93

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 11/03/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade de licitação nº 149022041101IL. Referente a Janeiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21945OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO)R$ 2.635,931,00R$ 2.635,93
Total BrutoR$ 2.635,93
Total LiquidoR$ 2.635,93
NÚMERO DA NOTA: 2136

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2603000726/03/2026R$ 2.635,93