Dados do Empenho:

Número:03010518

Valor Total do Empenho:R$ 73.959,98

Valor Total Liquidado:R$ 5.160,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.777,96

Dados da Liquidação:

Número:03010518.012

Valor Total da Liquidação:R$ 5.160,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.160,40

Pagamento de Restos a Pagar 20010015

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.160,40

Valor Líquido Pago: R$ 5.160,40


Histórico: