Dados do Empenho:

Número:03010827

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.208,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.791,05

Dados da Liquidação:

Número:03010827.011

Valor Total da Liquidação:R$ 4.208,95

Valor Total Liquidado:R$ 4.208,95

Pagamento de Restos a Pagar 20010030

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.208,95

Valor Líquido Pago: R$ 4.208,95


Histórico: