Dados do Empenho:

Número:05080001

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 795.865,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.134,92

Dados da Liquidação:

Número:05080001.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.955,95

Valor Total Liquidado:R$ 19.955,95

Pagamento de Restos a Pagar 20010033

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 19.955,95

Valor Líquido Pago: R$ 19.955,95


Histórico: