Dados do Empenho:

Número:03010523

Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 6.758,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.232,64

Dados da Liquidação:

Número:03010523.023

Valor Total da Liquidação:R$ 5.663,89

Valor Total Liquidado:R$ 5.663,89

Pagamento de Restos a Pagar 20010036

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 5.663,89

Valor Líquido Pago: R$ 5.663,89


Histórico: