Dados do Empenho:

Número:03010743

Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22

Valor Total Liquidado:R$ 6.313,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.351,88

Dados da Liquidação:

Número:03010743.018

Valor Total da Liquidação:R$ 6.313,34

Valor Total Liquidado:R$ 6.313,34

Pagamento de Restos a Pagar 20010045

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.313,34

Valor Líquido Pago: R$ 6.313,34


Histórico: