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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010045
Número:03010743
Valor Total do Empenho:R$ 98.665,22
Valor Total Liquidado:R$ 6.313,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.351,88
Número:03010743.018
Valor Total da Liquidação:R$ 6.313,34
Valor Total Liquidado:R$ 6.313,34
Pagamento de Restos a Pagar 20010045
Pago em: 20/01/2023Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.313,34
Valor Líquido Pago: R$ 6.313,34
Histórico: