- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010031
Número:01110073
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.992,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110073.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.193,18
Valor Total Liquidado:R$ 3.193,18
Pagamento de Restos a Pagar 12010031
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 3.193,18
Valor Líquido Pago: R$ 3.193,18
Histórico:
NF 4738 REF DEZ/2023