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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31010016
Número:02100011
Valor Total do Empenho:R$ 128.790,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.255,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,77
Número:02100011.003
Valor Total da Liquidação:R$ 28.693,87
Valor Total Liquidado:R$ 28.693,87
Pagamento de Restos a Pagar 31010016
Pago em: 31/01/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 28.693,87
Valor Líquido Pago: R$ 28.693,87
Histórico:
NF 596066 REF DEZ/2023