Dados do Empenho:

Número:02100011

Valor Total do Empenho:R$ 128.790,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.255,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,77

Dados da Liquidação:

Número:02100011.003

Valor Total da Liquidação:R$ 28.693,87

Valor Total Liquidado:R$ 28.693,87

Pagamento de Restos a Pagar 31010016

Pago em: 31/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 28.693,87

Valor Líquido Pago: R$ 28.693,87


Histórico:

NF 596066 REF DEZ/2023