- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08010016
Número:02010848
Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 64.800,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.876,71
Pagamento de Restos a Pagar 08010016
Pago em: 08/01/2024Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 341,69
Valor Líquido Pago: R$ 337,59
Histórico:
REF NOV/2023