Dados do Empenho:

Número:02010765

Valor Total do Empenho:R$ 840.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 717.305,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010765.013

Valor Total da Liquidação:R$ 55.177,33

Valor Total Liquidado:R$ 51.387,66

Pagamento de Restos a Pagar 18010176

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 55.177,33

Valor Líquido Pago: R$ 51.387,66


Histórico: