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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010043
Número:20070027
Valor Total do Empenho:R$ 369.342,82
Valor Total Liquidado:R$ 29.580,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.715,85
Número:20070027.006
Valor Total da Liquidação:R$ 29.580,44
Valor Total Liquidado:R$ 29.580,44
Pagamento de Restos a Pagar 17010043
Pago em: 17/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 29.580,44
Valor Líquido Pago: R$ 29.580,44
Histórico: