Dados do Empenho:

Número:20070027

Valor Total do Empenho:R$ 369.342,82

Valor Total Liquidado:R$ 29.580,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.715,85

Dados da Liquidação:

Número:20070027.006

Valor Total da Liquidação:R$ 29.580,44

Valor Total Liquidado:R$ 29.580,44

Pagamento de Restos a Pagar 17010043

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 29.580,44

Valor Líquido Pago: R$ 29.580,44


Histórico: