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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010205
Número:04070021
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.294,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04070021.017
Valor Total da Liquidação:R$ 1.349,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.284,53
Pagamento de Restos a Pagar 18010205
Pago em: 18/01/2024Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total: R$ 1.349,30
Valor Líquido Pago: R$ 1.284,53
Histórico:
REF DEZ/2023