Dados do Empenho:

Número:04070021

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.294,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04070021.017

Valor Total da Liquidação:R$ 1.349,30

Valor Total Liquidado:R$ 1.284,53

Pagamento de Restos a Pagar 18010205

Pago em: 18/01/2024

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 1.349,30

Valor Líquido Pago: R$ 1.284,53


Histórico:

REF DEZ/2023