Dados do Empenho:

Número:01070161

Valor Total do Empenho:R$ 31.343,73

Valor Total Liquidado:R$ 22.027,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.294,37

Dados da Liquidação:

Número:01070161.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.101,99

Valor Total Liquidado:R$ 1.049,09

Pagamento de Restos a Pagar 24010082

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 1.101,99

Valor do IRRF: R$ 52,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.049,09


Histórico: