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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010331
Número:30120055
Valor Total do Empenho:R$ 12.344,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.450,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120055.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.297,80
Pagamento de Restos a Pagar 30010331
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 4.350,00
Valor do IRRF: R$ 52,20
Valor Líquido Pago: R$ 4.297,80
Histórico: