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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12020161
Número:19070009
Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75
Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83
Número:19070009.006
Valor Total da Liquidação:R$ 20.123,91
Valor Total Liquidado:R$ 20.123,91
Pagamento de Restos a Pagar 12020161
Pago em: 12/02/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 20.123,91
Valor Líquido Pago: R$ 20.123,91
Histórico: