Dados do Empenho:

Número:19070009

Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75

Valor Total Liquidado:R$ 135.022,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.744,83

Dados da Liquidação:

Número:19070009.006

Valor Total da Liquidação:R$ 20.123,91

Valor Total Liquidado:R$ 20.123,91

Pagamento de Restos a Pagar 12020161

Pago em: 12/02/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 20.123,91

Valor Líquido Pago: R$ 20.123,91


Histórico: