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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010024
Número:01090021
Valor Total do Empenho:R$ 107.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.560,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090021.001
Valor Total da Liquidação:R$ 72.321,70
Valor Total Liquidado:R$ 71.453,84
Pagamento de Restos a Pagar 20010024
Pago em: 20/01/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 72.321,70
Valor do IRRF: R$ 867,86
Valor Líquido Pago: R$ 71.453,84
Histórico:
SETEMBRO/25, NF 3382.