Dados do Empenho:

Número:01090021

Valor Total do Empenho:R$ 107.560,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.560,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 17.707.733,32

Valor Empenhado:R$ 1.416.329,62

Saldo a empenhar:R$ 16.291.403,70

Liquidação: 01090021.001

Liquidada em: 29/09/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3382

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 72.321,70

Valor Líquido: R$ 71.453,84

Valor Pago da RP R$ 72.321,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 23/09/2025


Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24369PISO INTERTRAVADO DO TIPO BLOQUETE. (M2)R$ 38,10418,00R$ 15.925,80
#11793PARALELEPÍPEDO (UNIDADE )R$ 0,997.090,00R$ 7.019,10
#11782AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 88,00561,10R$ 49.376,80
Total BrutoR$ 72.321,70
Total LiquidoR$ 72.321,70
NÚMERO DA NOTA: 3382

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.31.435.975/0001-76.55.001.000003382.1.79751883.6

Número do Protocolo: 223250094694844

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 72.321,701,20%R$ 867,86
Total das Retenções: R$ 867,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001002420/01/2026R$ 72.321,70