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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24020114
Número:02010796
Valor Total do Empenho:R$ 36.463,68
Valor Total Liquidado:R$ 35.880,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 583,41
Número:02010796.012
Valor Total da Liquidação:R$ 3.038,64
Valor Total Liquidado:R$ 2.892,79
Pagamento de Restos a Pagar 24020114
Pago em: 24/02/2026Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 3.038,64
Valor Líquido Pago: R$ 2.892,79
Histórico:
DEZ/25.