Dados do Empenho:

Número:01120134

Valor Total do Empenho:R$ 18.399,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.399,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120134.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.399,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.128,31

Pagamento de Restos a Pagar 02030075

Pago em: 02/03/2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 18.399,00

Valor do IRRF: R$ 270,69

Valor Líquido Pago: R$ 18.128,31


Histórico:

AGOSTO/25.