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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 02030075
Número:01120134
Valor Total do Empenho:R$ 18.399,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.399,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01120134.001
Valor Total da Liquidação:R$ 18.399,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.128,31
Pagamento de Restos a Pagar 02030075
Pago em: 02/03/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 05 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 18.399,00
Valor do IRRF: R$ 270,69
Valor Líquido Pago: R$ 18.128,31
Histórico:
AGOSTO/25.