Dados do Empenho:

Número:03010325

Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 125,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.674,23

Dados da Liquidação:

Número:03010325.012

Valor Total da Liquidação:R$ 125,77

Valor Total Liquidado:R$ 125,77

Pagamento de Restos a Pagar 20010006

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços de Telecomunicações

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 125,77

Valor Líquido Pago: R$ 125,77


Histórico:

Ref dez/2022