Dados da Licitação:

Número:01.001/2024-CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 111.131.590,07

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:09.30.04.001/20

Valor Total do Contrato:R$ 111.131.590,07

Valor Empenhado:R$ 40.834.545,67

Saldo a empenhar:R$ 70.297.044,40

Empenho:02020027

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 81.244,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 218.755,60

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 27.641.831,59


Projeto/Atividade:2.257 - Gestão da UPA Municipal

Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.50.85.00 - CONTRATO DE GESTÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM VISANDO ATENDER PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#9523895238 - GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24) - AVENIDA ESTRELA, S/N – JEREISSATI II, PACATUBA/CE (MÊS)R$ 300.000,001,00R$ 300.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020027.00104/03/2026R$ 81.244,40
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/03/202606030008FMS02020027INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)-R$ 81.244,40
Lista de Anulações
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